Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Faktúry

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Súvisiaca zmluva / objednávka Dátum doručenia Dodavateľ Adresa IČO
0682021

určenie vlastníckeho práva (navrhov p. Kohút)

648.00€ 12/05/2021 Advokátska kancelária Hagara - Hagarová s. r. o. Daniela Dlabača 35, Žilina 36806498
2210024600

vyúčtovanie el. energie požiarna zbrojnica 04/2021

15.62€ 19/05/2021 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
20210033

oprava a inštalácia PC v MŠ

100.00€ objednávka č. 67/2021 29/04/2021 CEKOKAM s. r. o. 023 35 Ochodnica 765 50709020
2110047575

potraviny jedáleň MŠ

83.35€ 12/05/2021 LUNYS, s. r. o. Hlavná 4512/96, Poprad 36472549
2210024597

vyúčtovanie el. energie námestie 04/2021

1.58€ 19/05/2021 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
5100041443

služby siete SLovak Telekom SocU stavebný úrad

101.63€ 19/05/2021 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
210041

právne služby za 4/2021 (vyjadrenie vo veci JUDr. Birošová)

346.80€ 03/05/2021 Mgr. Peter Lupták Nám. Štefana Moyzesa 3, Banská Bystrica 43883907
2210024601

vyúčtovanie el. energie OŠK Rudina 04/2021

271.88€ 19/05/2021 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
210116

ND náhradná tyč k F692500

87.60€ objednávka č. 66/2021 06/05/2021 Vladimír Reguly IBIS SERVIS Uhoľná 3, Žilina 10948007
2151061990

kancelárske kreslo

99.00€ objednávka č. 83/2021 13/05/2021 TEMPO KONDELA, s. r. o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín 36409154
2210025830

vyúčtovanie el. energie MŠ RUdina 04/2021

10.35€ 19/05/2021 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
2210024599

vyúčtovanie el. energie MŠ Rudina jedáleň apríl 2021

10.82€ 19/05/2021 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
2021/242

oprava multifunkčného zariadenia MINILTAbizhub (period.údržba)

342.12€ objednávka č. 79/2021 06/05/2021 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 37622498
2210025828

vyúčtovanie el. energie verejné osvetlenie - stred  04/2021

-12.09€ 19/05/2021 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
1008762204

služby siete Slovak Telekom OcÚ

73.90€ 19/05/2021 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
20219502

COVID testovanie - OCHP

202.50€ objednávka č. 78/2021 06/05/2021 ELAN GROUP, s. r. o. 083 01 Jakovany 119 47821558
2210024598

vyúčtovnie el. energie Dom smútku 04/2021

-45.32€ 19/05/2021 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
20210034

revízia kamerového systému MŠ, ZŠ, OcÚ

100.00€ objednávka č. 68/2021 29/04/2021 CEKOKAM s. r. o. 023 35 Ochodnica 765 50709020
210893

potraviny jedáleň MŠ

54.84€ 10/05/2021 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA Martinčeková 48, Varín 31073719
2210025829

vyúčtovanie el. energie verejné osvetlenie - horný koniec

-7.90€ 19/05/2021 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177

Stránky